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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-04 13:04

借;原材料等科目  貸;應(yīng)付賬款
按普通發(fā)票入賬就是了

鄒老師 解答

2018-01-04 13:11

借;管理費用等科目  應(yīng)交稅費(進項稅額)  貸;庫存現(xiàn)金

鄒老師 解答

2018-01-04 13:18

借;管理費用等科目  貸;庫存現(xiàn)金
計入費用核算就是了

鄒老師 解答

2018-01-04 13:23

你好,不是不讓抵扣嗎

鄒老師 解答

2018-01-04 13:34

借;管理費用等科目 應(yīng)交稅費(待抵扣進項稅額) 貸;庫存現(xiàn)金
以后抵扣 就 借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸 ;應(yīng)交稅費(待抵扣進項稅額)

鄒老師 解答

2018-01-04 13:47

你好,不需要考慮輔導(dǎo)期,當(dāng)然入賬沒有認證抵扣的進項就通過待抵扣進項稅額核算的

鄒老師 解答

2018-01-04 13:58

你好,是的,明細科目是這個   應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一待抵扣進項稅額

鄒老師 解答

2018-01-04 14:01

你好,是的,是這個意思

下一個十年 追問

2018-01-04 13:05

老師,是增專票哦

下一個十年 追問

2018-01-04 13:07

是買輪胎等付的現(xiàn)金,對方開的專票

下一個十年 追問

2018-01-04 13:13

老師,這個進項稅額,老板現(xiàn)在不讓抵扣,所以這個不讓抵扣的進項稅額,我不知道該怎么做帳了

下一個十年 追問

2018-01-04 13:21

以后抵扣了怎么做帳?

下一個十年 追問

2018-01-04 13:33

老板是不讓現(xiàn)在抵扣,他想交稅,以后再抵扣,因為涉及到跨年,所以不知道怎么做了

下一個十年 追問

2018-01-04 13:44

老師用這個,待抵扣進項稅額,要不要考慮是不是輔導(dǎo)期呀?因為我好像記得以前有人跟我說過,輔導(dǎo)期內(nèi)可作待抵扣稅額,但是輔導(dǎo)期后要做待認證進項稅額了,我們公司是2016年11月份成立的。

下一個十年 追問

2018-01-04 14:00

老師做了這筆分錄之后就不用再做處理了,等到抵扣了再把它結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅額去是不是?

下一個十年 追問

2018-01-04 13:55

老師分錄應(yīng)該是:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一待抵扣進項稅額吧?

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相關(guān)問題討論
借;原材料等科目 貸;應(yīng)付賬款 按普通發(fā)票入賬就是了
2018-01-04 13:04:07
您好 您先看這三張發(fā)票有沒有入帳 如果已經(jīng)入賬了 那您需要抵扣的時候就做分錄 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額
2019-01-11 13:01:54
你好,上個月來的進項票不認證抵扣,需要做到及時入賬才是的?
2022-04-14 16:34:37
進項票來了沒有認證抵扣,可以先不用做賬
2021-12-30 10:34:07
忘記認證抵扣了。4月做賬進項票要入賬,但是不要計提進項稅額
2020-05-28 11:36:25
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