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常宏昌
于2019-01-11 12:59 發(fā)布 ??494次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-01-11 13:01
您好 您先看這三張發(fā)票有沒有入帳 如果已經(jīng)入賬了 那您需要抵扣的時候就做分錄 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額
常宏昌 追問
2019-01-11 13:10
這三張發(fā)票是未認證的,但是只有抵扣聯(lián),沒看到發(fā)票聯(lián),這有可能是做賬了嗎?但是我剛剛在賬套又沒有查到這幾張票
bamboo老師 解答
2019-01-11 13:13
沒有發(fā)票聯(lián) 可能已經(jīng)入賬了 您看是掛的往來還是直接做的費用 這種的話 只能您在賬上查找 或者問前任
2019-01-11 13:20
那現(xiàn)在我2019年又收到幾張發(fā)票,開具日期是2018年的,這種情況是現(xiàn)在去認證做賬做到2018年12月,還是2019年1月?怎么操作好?
2019-01-11 13:22
如果您現(xiàn)在2018年12月還沒有結(jié)帳 是2018的的成本費用發(fā)票就做到2018年 這樣比較好 可以先不認證
2019-01-11 13:30
是2018年的原材料票,但是他目前只設(shè)置了一個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅科目
2019-01-11 13:31
原材料如果您2018年不需要領(lǐng)用 可以暫時不入賬 會計科目您可以根據(jù)自己的需要增加
2019-01-11 13:34
2019年后的賬我是按照他這個做下去還是按照現(xiàn)行規(guī)定設(shè)置應(yīng)交稅費明細科目?
2019-01-11 13:39
您自己接手后可以規(guī)范起來 按照會計準(zhǔn)則應(yīng)該設(shè)置的科目設(shè)置起來
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老師,我2017年12月份收到一些進項票,但是因為之前有很多期末留抵,老板不讓認證抵扣,這些票我該怎么做賬呀
答: 借;原材料等科目 貸;應(yīng)付賬款 按普通發(fā)票入賬就是了
上個月來的進項票不認證抵扣可以先不做賬嘛?
答: 你好,上個月來的進項票不認證抵扣,需要做到及時入賬才是的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問4月收到進項票,忘記認證抵扣了。請問4月做賬進項票要入賬嗎?
答: 忘記認證抵扣了。4月做賬進項票要入賬,但是不要計提進項稅額
老師,公司8月的進項票,10月進行認證抵扣就做進,那做賬是做進8月還是10月呀
討論
這個月我來,上任會計留了三張已認證的進項票,待抵扣。這個月做賬的時候是要做這三張票嗎?
進項票不認證不抵扣需要做賬嗎?如果做賬應(yīng)該怎么做?如果做賬了,報稅時,怎么填附表二呢?
19年6月取得材料進項票到現(xiàn)在一直未認證,但是公司到20年才有收入開票,這個19年6月份進項票能跨年認證抵扣做賬嗎
購買一件商品,得到一張進項票,但是當(dāng)月不認證不抵扣怎么做賬?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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常宏昌 追問
2019-01-11 13:10
bamboo老師 解答
2019-01-11 13:13
常宏昌 追問
2019-01-11 13:20
bamboo老師 解答
2019-01-11 13:22
常宏昌 追問
2019-01-11 13:30
bamboo老師 解答
2019-01-11 13:31
常宏昌 追問
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bamboo老師 解答
2019-01-11 13:39