
我們是園林綠化公司,成本票是可以11個(gè)點(diǎn)抵扣的。12月份開(kāi)了30萬(wàn)收入票,但是成本票還沒(méi)有開(kāi)出來(lái),請(qǐng)問(wèn):1.請(qǐng)問(wèn)12月份怎么做賬務(wù)處理? 2.請(qǐng)問(wèn)1月份收到成本票,這個(gè)票可以在1月份進(jìn)行抵扣嗎?
答: 你好!這個(gè)票可以有1月進(jìn)行抵扣的。
老師請(qǐng)問(wèn)一下我11月份暫估成本,12月份沒(méi)有開(kāi)票,12月份收到好多專票,這些專票是等到1月份認(rèn)證抵扣在做帳務(wù)處理,還是12月份就要做帳務(wù)處理呢
答: 您好,12月份就要做帳務(wù)處理
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我12月份的成本,但是票沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái),2018年1月票才開(kāi)進(jìn)來(lái),請(qǐng)問(wèn)我能將成本做在2017年的12月份?
答: 你好,你需要先在12月份做暫估分錄 1月份取得發(fā)票沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬就是了


~寶貝ヤ琪° 追問(wèn)
2018-01-03 10:39
陳靜老師 解答
2018-01-03 10:41