
老師請問一下我11月份暫估成本,12月份沒有開票,12月份收到好多專票,這些專票是等到1月份認(rèn)證抵扣在做帳務(wù)處理,還是12月份就要做帳務(wù)處理呢
答: 您好,12月份就要做帳務(wù)處理
老師您好,我們12月份收到了一筆款,本來是要12月份開發(fā)票的,但是沒有開成,發(fā)票只能在一月份開,那我12月份和1月份怎么做賬務(wù)處理呢。
答: 你好;? ?你12月先做無票收入報稅即可? ; 1月紅沖無票收入后 ;在按開票做一遍分錄??
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們是園林綠化公司,成本票是可以11個點抵扣的。12月份開了30萬收入票,但是成本票還沒有開出來,請問:1.請問12月份怎么做賬務(wù)處理? 2.請問1月份收到成本票,這個票可以在1月份進行抵扣嗎?
答: 你好!這個票可以有1月進行抵扣的。


晨晨 追問
2021-01-07 17:08
微微老師 解答
2021-01-07 17:09