
老師您好,我們12月份收到了一筆款,本來是要12月份開發(fā)票的,但是沒有開成,發(fā)票只能在一月份開,那我12月份和1月份怎么做賬務(wù)處理呢。
答: 你好;? ?你12月先做無票收入報稅即可? ; 1月紅沖無票收入后 ;在按開票做一遍分錄??
老師請問一下我11月份暫估成本,12月份沒有開票,12月份收到好多專票,這些專票是等到1月份認證抵扣在做帳務(wù)處理,還是12月份就要做帳務(wù)處理呢
答: 您好,12月份就要做帳務(wù)處理
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師!我們公司是小規(guī)模,12月份開了發(fā)票,1月份才能收到成本票。問下1月份收到的成本票能做到12月份不?
答: 你好 不能 12月先做暫估
老師好 我今天才收到對方給我們開的12月份開的發(fā)票 但是我12月份沒做關(guān)于這個發(fā)票的賬務(wù)處理 這個發(fā)票我今年一月份還能用嗎
12月份開了一個項目的發(fā)票,但是1月份才能收到該筆項目相對應(yīng)的成本發(fā)票,且開票日期也是1月份的。12月份確認收入時,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,您好。12月份發(fā)生的成本,但是沒有開具發(fā)票,要到1月份或者2月份才能開具,那12月可以暫估成本嗎?發(fā)票是只要在匯算清繳前取得,就能算作2020年的成本嗎
老師我12月份開具專票290萬,1月份做了紅字發(fā)票,我1月份賬務(wù)處理該如何做處理呢,12月份正對290萬結(jié)轉(zhuǎn)的成本我1月份做處理嗎
老師好,我們有筆費用2019年12月份的,有合同,12月份付了部分款,但是發(fā)票要到2020年1月分才開,怎么做賬?


Naby 追問
2023-01-04 13:30
meizi老師 解答
2023-01-04 13:31
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2023-01-04 13:35
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2023-01-04 13:59
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2023-01-04 14:05