請問老師,我們11月份暫估入庫,12月份還沒票,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,1月份來了票,但是金額少600,而且影響上一年報表了。請問這個怎么做賬務(wù)處理啊。
青鸞
于2019-01-25 11:27 發(fā)布 ??689次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-01-25 11:41
以前年度損益調(diào)整,紅沖成本
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借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,借營業(yè)外支出 貸庫存商品,申報的時候填寫附表1 免稅欄下面這個,減免表,選擇國家稅務(wù)總局公告2020.9
2020-06-05 13:24:58

1.收到受托加工物資時:
不作會計處理,但對收到的受托加工物資,應(yīng)當(dāng)在備查簿中進行登記。
2.實際加工時:
借:生產(chǎn)成本
貸:制造費用 等
3.完工入庫時:
借:庫存商品——受托加工完工商品
貸:生產(chǎn)成本
4.交付完工物資時:
借:應(yīng)收帳款 等
貸:主營業(yè)務(wù)收入 等
貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交消費稅
同時,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品:
借:主營業(yè)務(wù)成本 等
貸:庫存商品——受托加工完工商品
另外:在備查簿上登記交還的受托加工物資。
2019-06-15 12:06:04

一般是按實際的成本結(jié)轉(zhuǎn),不用表格直接用軟件電腦自動轉(zhuǎn),盤虧是可以轉(zhuǎn)入管理費用 的
和其它的行業(yè)比只有進銷存的軟件要控制同學(xué)。,
2020-04-21 10:54:50

去年只做的收入
2017-03-25 10:02:04

已經(jīng)結(jié)算的成本,是不用沖回了嗎,發(fā)票和暫估的金額如果不一致,這個成本不就不準(zhǔn)了
2022-01-04 07:58:16
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