
我建賬時做了應收賬款,但是后來我又開發(fā)票做了應收賬款,我現(xiàn)在應該怎樣沖減呢?例如:我建賬應收7-10月,但是我開發(fā)票10-12月,我又做了10-12月的應收,我現(xiàn)在該怎樣沖減10月呢
答: 你好,你之前建賬不是計入應收賬款貸方嗎
我想問一下,我的材料是10月.11月收到了,但是供應商開給我的發(fā)票是12月開的,那么我10月的時候要怎樣估計入賬了,12月收到發(fā)票的時候,發(fā)票又怎么處理呢
答: 您好 10.11可以暫估入庫 借:庫存商品/原材料等 你 貸:應付賬款——暫估 12月份等發(fā)票到以后先“紅沖”這筆分錄, 再根據發(fā)票做藍字分錄 借:庫存商品/原材料等 應交稅費——應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司7月預收了90多萬的工程款,10月19開了124萬的發(fā)票,還要30多萬是10月30收到了,那么我開票沖90多萬的工程款,還要30多萬后面收到的我應該怎么做呢,現(xiàn)在主要是沖預收的90多萬。這樣做分錄對不對呢?
答: 看工程做完了沒有,做完了就直接計入收入。沒做完按照完工進度確認收入


幽藍 追問
2017-12-29 10:05
鄒老師 解答
2017-12-29 10:07