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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-29 09:59

你好,你之前建賬不是計入應收賬款貸方嗎

幽藍 追問

2017-12-29 10:05

我建賬之前是記入借方:應收賬款;貸:主營業(yè)務收入

鄒老師 解答

2017-12-29 10:07

你好,這樣會導致你開具發(fā)票還需要重復確認的 
你之前應當是借;銀行存款  貸;應收賬款 
這樣核算

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你好,你之前建賬不是計入應收賬款貸方嗎
2017-12-29 09:59:46
您好 10.11可以暫估入庫 借:庫存商品/原材料等 你 貸:應付賬款——暫估 12月份等發(fā)票到以后先“紅沖”這筆分錄, 再根據發(fā)票做藍字分錄 借:庫存商品/原材料等 應交稅費——應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款
2020-01-13 10:29:15
你好,用當時錯的分錄紅字沖銷
2017-01-02 21:52:13
看工程做完了沒有,做完了就直接計入收入。沒做完按照完工進度確認收入
2019-01-03 11:32:21
銀行少了嗎,這個咋應付和應收都掛了??借應收10 貸應付賬款 10
2020-03-26 12:41:53
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