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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-13 10:29

您好
10.11可以暫估入庫
借:庫存商品/原材料等
你  貸:應付賬款——暫估

12月份等發(fā)票到以后先“紅沖”這筆分錄,
再根據發(fā)票做藍字分錄
借:庫存商品/原材料等
應交稅費——應交增值稅(進項稅)
貸:應付賬款

追問

2020-01-13 10:47

10.11月的時候入賬金額是不是按不含稅的入。收到發(fā)票的時候倉庫賬就不動,但會計憑證就要沖紅,把進項補上是嗎?

宸宸老師 解答

2020-01-13 10:49

您好,是的,暫估是按照不含稅金額入賬的。
如果收到發(fā)票金額一致也可以調整。
如果金額不一致,可以直接紅沖再藍字,也可以選擇根據差額調整?!具M項要補上的】

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