
老師4月份有一筆其他業(yè)務(wù)收入掛應(yīng)收,然后5月份收到的錢(qián),但是由于沒(méi)有會(huì)計(jì)交接,我沒(méi)有沖減應(yīng)收,還要做無(wú)票收入了繳稅了。但是我現(xiàn)在該怎么調(diào)賬呢?我查應(yīng)收賬款科目余額又是平的?該怎么辦呢
答: 你正常申報(bào)了就是賬上沒(méi)做賬 你把賬上分錄 補(bǔ)記上就可以了
其他業(yè)務(wù)收入,的收款,記入什么會(huì)計(jì)科目,是其他應(yīng)收款科目,還是應(yīng)收賬款科目
答: 你好,是通過(guò)應(yīng)收賬款科目核算的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師貸方做其他業(yè)務(wù)收入借方什么科目合適,做應(yīng)收賬款好像也不合適,直接做銀行或現(xiàn)金的么
答: 可以做其他應(yīng)收款,也可以做銀行存款或者現(xiàn)金


蘇婷 追問(wèn)
2019-07-18 18:27
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2019-07-18 18:33
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2019-07-19 07:00