
我們是A公司,A公司和B公司經(jīng)常有往來款,當(dāng)我們公司打款給B公司的時(shí)候,我做的是預(yù)付,當(dāng)我們公司收到B公司的款的時(shí)候,我做的是預(yù)收年底了,我們公司預(yù)收和預(yù)付都掛了B公司的款,能不能沖賬???能沖賬的話,應(yīng)該怎么沖啊?
答: 可以對沖的,按照這兩個(gè)科目的較小金額編制如下分錄: 借:預(yù)收賬款 貸:預(yù)付賬款
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們賬上A公司的往來賬在年初的時(shí)候收到發(fā)票,掛到B公司的應(yīng)付賬款科目去了,后來付款給A公司還是沖的B公司的應(yīng)付賬款科目?,F(xiàn)在B公司應(yīng)付科目下還有100多萬錯(cuò)掛的應(yīng)付給A公司的余額,請問這種賬該怎么調(diào)回來,分錄該怎么做?
答: 您好 你的意思 是應(yīng)付賬款掛錯(cuò)了是嗎?

