
老師,我們公司應(yīng)收A公司往來款1000萬,我們公司應(yīng)付B公司往來款1000萬,這些都是之前的貸款往來形成的,實(shí)際A公司在收到我公司的款后都如數(shù)轉(zhuǎn)給了B公司,請問我現(xiàn)在能否將這兩家的賬務(wù)做抵消???
答: 如果有三方簽訂債權(quán)債務(wù)抵銷協(xié)議,可以做抵銷
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好!請問同一家應(yīng)收賬款A(yù)公司,我們應(yīng)收貨款145萬,對方上個月給我們背書轉(zhuǎn)讓了20萬,我做賬:借:應(yīng)收票據(jù)——A公司20萬,貸:應(yīng)收賬款——A公司20萬 然后我們又把這票票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓給另一家和我們沒有業(yè)務(wù)來往的B公司,這家公司收到票據(jù)后轉(zhuǎn)給我們20萬元,借:銀行存款20萬,貸:應(yīng)收票據(jù)——B公司20萬 老師請問這樣做的分錄有沒有什么問題呢?這樣一來A公司應(yīng)收票據(jù)和B公司的應(yīng)收票據(jù)不能消掉,老師應(yīng)該怎么做分錄?
答: 有問題 應(yīng)收票據(jù)二級科目寫銀行或者商業(yè)承兌 不需要寫企業(yè)名字 你現(xiàn)在借應(yīng)收票據(jù)b貸應(yīng)收票據(jù)a


水果莎拉 追問
2019-06-05 10:54
文文老師 解答
2019-06-05 11:09