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送心意

Flower--老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2023-05-30 21:42

同學(xué)你好,正確的分錄是
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款-老板

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法人給對公賬戶存20萬,備注投資款,會計分錄就是借銀行存款20萬 貸實(shí)收資本–法人20萬 這個分錄 是對的 480也是先收到老板的現(xiàn)金嗎?是這樣分錄 是對的
2019-10-08 09:39:58
同學(xué)你好,正確的分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-老板
2023-05-30 21:42:56
你好;? ?這個不對 ; 工資 不發(fā)也是 走應(yīng)付職工薪酬科目過渡的 ;? ??
2022-03-04 16:37:37
你好,你可以一次性向股東多借一些款項(xiàng),放在公司備用 而不是每次報銷費(fèi)用,都寫一張收據(jù)
2018-09-21 15:03:16
你好,只要業(yè)務(wù)合法,用現(xiàn)金還和用銀行還沒什么問題
2019-04-03 11:49:27
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