
老師,其他應(yīng)付款這個(gè)科目在我們公司帳中走的最多了,除了對(duì)公賬戶的業(yè)務(wù)往來,剩余的就是這個(gè)其他應(yīng)付款,發(fā)的工資管理費(fèi)用,都是從其他應(yīng)付款里走帳,隔一段時(shí)間再從對(duì)公賬戶里轉(zhuǎn)錢到其他應(yīng)付款?為什么這樣呢?
答: 你好;? ?這個(gè)不對(duì) ; 工資 不發(fā)也是 走應(yīng)付職工薪酬科目過渡的 ;? ??
是小公司,對(duì)公賬戶上有了回款就打到股東賬戶上了(法人是股東的老婆),然后平時(shí)花費(fèi)都是股東私人花的,我都是寫個(gè)借款收據(jù),借方管理費(fèi)用 貸方 其他應(yīng)付款--股東 每個(gè)月要寫好多收據(jù) 老師那有什么好的建議嗎?
答: 你好,你可以一次性向股東多借一些款項(xiàng),放在公司備用 而不是每次報(bào)銷費(fèi)用,都寫一張收據(jù)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師們,一月份計(jì)提了辦公費(fèi)16萬。借:管理費(fèi)用6萬貸:應(yīng)付賬款某公司貨物發(fā)票3月到。借:應(yīng)付賬款貸:其他應(yīng)付款——某人(老板直接現(xiàn)結(jié))這樣對(duì)了嗎?
答: 對(duì),是的,你說是對(duì)的,
職工宿舍給開的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,我計(jì)入 管理費(fèi)用--物業(yè)費(fèi),應(yīng)該貸 應(yīng)付賬款 還是其他應(yīng)付款?
有一筆維修費(fèi),2018年就支付了,記入管理費(fèi)用維修費(fèi),2019年初收到發(fā)票2018年的應(yīng)該貸記應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
伙食費(fèi)暫估時(shí),借,管理費(fèi)用,貸,應(yīng)付賬款—暫估老板娘報(bào)銷時(shí),借,應(yīng)付賬款—暫估,貸其他應(yīng)付款是不是這樣啊?


玉兒 追問
2018-09-21 15:05
鄒老師 解答
2018-09-21 15:05