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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-06 12:43

您好
請問您2018年付款的時候怎么寫的分錄

? ? ? 追問

2019-05-06 12:48

借管理費用維修費

bamboo老師 解答

2019-05-06 12:49

難您做一筆相同的紅字分錄 然后再根據(jù)發(fā)票做一份藍字分錄

? ? ? 追問

2019-05-06 13:32

貸其他應(yīng)付款
我們是民辦非營利,是應(yīng)該記入應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款

bamboo老師 解答

2019-05-06 13:33

提供維修勞務(wù) 可以確認為應(yīng)付賬款

? ? ? 追問

2019-05-06 13:37

2019年才收到發(fā)票
這個時候怎么做呢

bamboo老師 解答

2019-05-06 13:38

您做一筆去年相同的紅字分錄
然后
借:管理費用——維修費
貸:應(yīng)付賬款

? ? ? 追問

2019-05-06 13:47

今年錢付了

bamboo老師 解答

2019-05-06 13:49

借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
對,是的,你說是對的,
2020-04-11 19:40:07
你好,把這前預(yù)提的所有分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票作正確分錄就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通過以前年度損益調(diào)整科目 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向沖回,直接做相反的分錄
2022-01-22 18:00:29
你好,這個費用支出是老板個人墊付了嗎??
2021-09-18 08:15:33
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