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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-12-21 11:42

您好!你紅字沖減之前轉(zhuǎn)出的賬就可以了

晨希 追問

2017-12-21 11:50

紅字沖減是不是就是按之前的分錄填,只是把數(shù)字填寫成負數(shù)是嗎?那這張紅字沖減的憑證就直接裝訂在12月里咯就可以吧?不用再附別的什么單據(jù)了吧?

宋生老師 解答

2017-12-21 11:51

您好!是的,就是這樣做,裝訂在12月里面

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相關問題討論
您好!你紅字沖減之前轉(zhuǎn)出的賬就可以了
2017-12-21 11:42:09
您好,轉(zhuǎn)售,也是銷售,也要做銷項稅額
2022-02-05 10:37:40
你需要按照財務核算規(guī)定對2年應交增值稅進行轉(zhuǎn)出,所以你需要在賬戶中做轉(zhuǎn)出分錄,具體操作可以參考普通記賬,來計算相關收入、支出和增值稅,然后做相應的調(diào)整,以確保賬戶準確無誤。
2023-03-02 09:50:05
你好 將含稅銷售收入調(diào)整為不含稅收入,借;主營業(yè)務收入,貸;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額 )85000 冰結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅銷項稅額,借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額 )85000,貸;應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)85000
2019-05-13 20:11:44
借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2020-05-09 15:31:26
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