老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學,你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學校工作,之前沒有做過民非的賬務 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務活動成本貸應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務收入-食堂管理收入 應交稅費應交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費用-福利費,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務成本 貸其他應付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務成本是損益類科目 借其他應付款貸以前年度損益調(diào)整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補充計提了。 答

老師,固定資產(chǎn)清理的分錄是 借: 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸: 固定資產(chǎn)如果已經(jīng)提完折舊的是 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 嗎??
答: 同學你好,我是曉博老師
老師,您好!我們的一項固定資產(chǎn)報廢了,已計提完折舊 處理的分錄借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊貸:固定資產(chǎn) 累計折舊額不是等于固定資產(chǎn)額嗎? 那可不可以直接 借累計折舊 貸 固定資產(chǎn)?
答: 您好,您假如沒有殘值的話,那可以這樣做的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
低于5000的固定資產(chǎn)一次性折舊完后,固定資產(chǎn)處理后,怎么分錄?
答: 你好!沒有一次折舊的折舊方法。 你直接入費用或者成本。而不是折舊。


墨墨子 追問
2017-12-15 14:58
宋生老師 解答
2017-12-15 14:59
墨墨子 追問
2017-12-15 15:23
宋生老師 解答
2017-12-15 15:23
墨墨子 追問
2017-12-15 16:29
宋生老師 解答
2017-12-15 16:30