
老師 我們財務1.2月 加計抵減沒有申報 3.4月 加計抵減應該是優(yōu)惠5%申報成10% 這個應該怎么處理啊
答: 你好; 1.? 你確實有發(fā)生; 就去修改申報表; 補加計扣除申報表 ; 然后賬上做抵減分錄? 和計提分錄? ?
我們財務1.2月 加計抵減沒有申報 3.4月 加計抵減應該是優(yōu)惠5%申報成10% 這個應該怎么處理啊
答: 你好,當時的分錄怎么做的?紅沖就可以。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好 我們報表檢測有風險 是因為可以享受加計抵減優(yōu)惠 4月5月6月申報的時候沒有享受 這個月把報表該過來了 那以前多交的稅怎么處理呢
答: 做預繳,未交借方余額就可以





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