
老師好,假設(shè)我這個(gè)月還有未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅,那么我需要把未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅做賬務(wù)處理嘛?是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是說未抵扣的不用處理呢?只把抵扣的轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?我是一般納稅人
答: 您好,年底了,按抵扣的轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅期末怎么處理。包括:進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,銷項(xiàng)稅額,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
答: 你好 1;借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2;借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅; 待抵扣進(jìn)稅等抵扣時(shí);借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn),貸,應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師上月有張發(fā)票入賬但未抵扣,這月抵扣了,是由應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅里還是轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅-已抵扣里?
答: 抵扣了直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅-已抵扣


小雯子 追問
2021-12-06 14:59
辜老師 解答
2021-12-06 15:01
小雯子 追問
2021-12-06 15:03
小雯子 追問
2021-12-06 15:04
小雯子 追問
2021-12-06 16:06
辜老師 解答
2021-12-06 16:07