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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-03-17 10:08

抵扣了直接計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅-已抵扣

過時的項鏈 追問

2020-03-17 10:23

可是老師每月只有認證的進項稅額我才會做進賬里應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅里,我直接做到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅里不行嗎?每月我會根據(jù)銷項稅額和進項稅額的余額大小來考慮交不繳納增值稅

辜老師 解答

2020-03-17 10:23

認證了的,可以直接計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅的

過時的項鏈 追問

2020-03-17 11:00

那老師就是由應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅里,是吧?

辜老師 解答

2020-03-17 11:01

之前沒有認證,發(fā)票入賬時,就是計入應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅
認證了,再是應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,是應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
應(yīng)交稅費-貸認證 應(yīng)交稅費-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
你好,是的,沒錯是這樣轉(zhuǎn)的
2019-04-11 17:19:36
你這個是輔導期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
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