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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-11 17:09

您好,可以掛到其他應(yīng)付款-老板,或者利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。

微信用戶 追問(wèn)

2017-12-11 17:15

之前有人給我的建議是一起從零開(kāi)始,重新做賬,所以在實(shí)際操作過(guò)程中,已經(jīng)0數(shù)據(jù)初始化,,這樣我們現(xiàn)在的賬應(yīng)該怎么呢,,比如,現(xiàn)在現(xiàn)在給客戶付9之前流水賬里面的貨款,

王雁鳴老師 解答

2017-12-11 17:17

您好,之后做賬時(shí),借:其他應(yīng)付款-股東款,或者利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。

微信用戶 追問(wèn)

2017-12-11 17:20

謝謝老師,收款進(jìn)來(lái)呢,是不是做借銀行存款,貸實(shí)收資本呢,還有現(xiàn)在銀行存款是不是也一樣的

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您好,可以掛到其他應(yīng)付款-老板,或者利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。
2017-12-11 17:09:22
您好!營(yíng)業(yè)收入這些損益類不需要初始數(shù)據(jù)。
2018-07-10 14:50:28
所有科目都要錄入
2017-02-22 14:37:10
同學(xué),你好,內(nèi)賬之初,如果數(shù)據(jù)不完整的話,能取到什么數(shù)據(jù)就建什么數(shù)據(jù),不平的就找未分配
2023-06-02 09:26:17
你好,你之前沒(méi)有掛應(yīng)收應(yīng)付也是不對(duì)的呀,你建賬也是需要把往來(lái)都掛起來(lái)的。
2019-10-19 16:34:36
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