
我們公司是做電子產(chǎn)品組裝銷售的,做內(nèi)賬,以前沒(méi)有系統(tǒng)的做過(guò)賬,現(xiàn)在買(mǎi)的金蝶的軟件,要求開(kāi)始做賬,現(xiàn)在可以查到的初始數(shù)據(jù)只有應(yīng)收應(yīng)付,銀行,存貨 ,但是這些初始數(shù)據(jù)做進(jìn)去以后,試算不平衡,差異部分怎么掛科目
答: 您好,可以掛到其他應(yīng)付款-老板,或者利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。
做內(nèi)賬,以前我們公司沒(méi)有內(nèi)賬,那我重新建賬,不是要錄入期初數(shù)據(jù)這些初始數(shù)據(jù)嗎?把應(yīng)收應(yīng)付,現(xiàn)金,固定資產(chǎn),存貨,銀行存款的期初數(shù)據(jù)錄入之后,營(yíng)業(yè)收入這些科目的初始數(shù)據(jù)怎么錄入
答: 您好!營(yíng)業(yè)收入這些損益類不需要初始數(shù)據(jù)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,新接一家小規(guī)模公司,之前讓代賬公司做的外賬,沒(méi)做過(guò)內(nèi)賬,現(xiàn)在要中途開(kāi)始做內(nèi)賬,之前用的是管家婆分銷系統(tǒng),軟件上只做了進(jìn)銷存,沒(méi)有做財(cái)務(wù)張,現(xiàn)在讓開(kāi)始做財(cái)務(wù)賬。財(cái)務(wù)期初也只有應(yīng)收應(yīng)付,固定資產(chǎn)也沒(méi)有,進(jìn)行試算不平衡。實(shí)收資本認(rèn)繳沒(méi)有實(shí)繳,那實(shí)收資本期初就不填寫(xiě)嗎?還有試算不平衡,我可以通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整嗎
答: 同學(xué),你好,內(nèi)賬之初,如果數(shù)據(jù)不完整的話,能取到什么數(shù)據(jù)就建什么數(shù)據(jù),不平的就找未分配


微信用戶 追問(wèn)
2017-12-11 17:15
王雁鳴老師 解答
2017-12-11 17:17
微信用戶 追問(wèn)
2017-12-11 17:20