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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-12-28 09:43

2016年就應(yīng)收應(yīng)付銀行的數(shù)據(jù),就沒有了,就是等于我2017年重新做賬,從2017年開始做,之前就不管了,但要把應(yīng)收應(yīng)付銀行數(shù)據(jù)入進(jìn)去,這個怎么做賬

優(yōu)潔雅財務(wù)-邱靜 追問

2016-12-28 09:48

老板的意思是,他現(xiàn)在想知道2017一年的利潤是多少費用是多少,2016年之前的就不用管了。我現(xiàn)在只想知道我在開始做2017年賬,之前的應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)怎么樣入進(jìn)去

宋生老師 解答

2016-12-28 09:42

您好!這個你必須要把手頭上所有的數(shù)據(jù)進(jìn)行盤點之后,做出平衡的資產(chǎn)負(fù)債表,然后按這個表入初始數(shù)據(jù)。

宋生老師 解答

2016-12-28 09:45

您好!不行的。你必須要做一個平衡的資產(chǎn)負(fù)債表。還有現(xiàn)金,銀行存款,存貨之類的。
如果是你啥都不管,也行。把不平的部分直接計入未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債表就平了。然后就用這個數(shù)據(jù)做期初。

宋生老師 解答

2016-12-28 09:50

您好!哎。。。。你要入到哪里?我只知道金蝶軟件的啟用,其他的軟件不清楚。

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您好!這個你必須要把手頭上所有的數(shù)據(jù)進(jìn)行盤點之后,做出平衡的資產(chǎn)負(fù)債表,然后按這個表入初始數(shù)據(jù)。
2016-12-28 09:42:04
您好!這個你必須要把手頭上所有的數(shù)據(jù)進(jìn)行盤點之后,做出平衡的資產(chǎn)負(fù)債表,然后按這個表入初始數(shù)據(jù)。
2016-12-28 09:39:28
您好!建議放入利潤分配,未分配利潤里面
2017-02-18 15:21:07
你是說我們實操中的模擬手工賬嗎
2020-01-02 10:13:42
您好,那您用未分配利潤來做平
2019-11-26 22:11:19
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