
您好老師,我公司中途建賬,只有銀行和應(yīng)收應(yīng)付余額,試算不平衡,如何處理?
答: 其他的都沒有余額嗎?比如你的存貨固定資產(chǎn)有沒有沒有的差額,放點利潤分配未分配利潤。
請問,我12月開始來建賬,現(xiàn)在只知道12月之前的應(yīng)收和現(xiàn)金的余額,期初試算不平衡,應(yīng)該怎么處理?
答: 您好,那您用未分配利潤來做平
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們以前是流水賬,現(xiàn)在在建賬,整理出應(yīng)收應(yīng)付及其他余額,填入期初數(shù)據(jù),一直是試算不平衡,該怎么處理
答: 首先需要盤點資產(chǎn)的金額并核實負(fù)債的金額,資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實際收到的投資款(投資款計入實收資本科目)計入利潤分配-未分配利潤科目。

