
我們以前是流水賬,現(xiàn)在在建賬,整理出應(yīng)收應(yīng)付及其他余額,填入期初數(shù)據(jù),一直是試算不平衡,該怎么處理
答: 你好,貨幣資金等都填進(jìn)去了?實(shí)收資本,未分配利潤(rùn)等都填了嗎
我們以前是流水賬,現(xiàn)在在建賬,整理出應(yīng)收應(yīng)付及其他余額,填入期初數(shù)據(jù),一直是試算不平衡,該怎么處理
答: 首先需要盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)的金額并核實(shí)負(fù)債的金額,資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款(投資款計(jì)入實(shí)收資本科目)計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好老師,我公司中途建賬,只有銀行和應(yīng)收應(yīng)付余額,試算不平衡,如何處理?
答: 其他的都沒(méi)有余額嗎?比如你的存貨固定資產(chǎn)有沒(méi)有沒(méi)有的差額,放點(diǎn)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。


Snow 追問(wèn)
2019-07-24 15:40
玲老師 解答
2019-07-24 15:50
Snow 追問(wèn)
2019-07-24 16:08
玲老師 解答
2019-07-24 16:12
Snow 追問(wèn)
2019-07-24 16:32
玲老師 解答
2019-07-24 16:54