
你好老師,新接一家小規(guī)模公司,之前讓代賬公司做的外賬,沒做過內(nèi)賬,現(xiàn)在要中途開始做內(nèi)賬,之前用的是管家婆分銷系統(tǒng),軟件上只做了進(jìn)銷存,沒有做財務(wù)張,現(xiàn)在讓開始做財務(wù)賬。財務(wù)期初也只有應(yīng)收應(yīng)付,固定資產(chǎn)也沒有,進(jìn)行試算不平衡。實收資本認(rèn)繳沒有實繳,那實收資本期初就不填寫嗎?還有試算不平衡,我可以通過未分配利潤調(diào)整嗎
答: 同學(xué),你好,內(nèi)賬之初,如果數(shù)據(jù)不完整的話,能取到什么數(shù)據(jù)就建什么數(shù)據(jù),不平的就找未分配
年底的未分配利潤可不可以轉(zhuǎn)增實收資本呢?借:利潤分配--未分配利潤貸: 實收資本/資本公積可以這么做嗎?
答: 你好,經(jīng)過股東大會批準(zhǔn)是可以的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,股轉(zhuǎn)讓10%,實收資本50萬,未分配利潤是504309.28,原10%股東轉(zhuǎn)走,新股東進(jìn)來,如何做賬?
答: 貸實收資本-新股東 貸實收資本-舊股東負(fù)數(shù)


張娜 追問
2023-06-02 09:27
桂龍老師 解答
2023-06-02 09:28
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2023-06-02 09:33
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2023-06-02 09:49
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2023-06-02 09:50
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2023-06-02 09:51