- 老師,季度所得稅申報表中的“”已計入成本費用的 問- 你好,是一整年的累計數(shù) 答 
- 老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問- 若當月發(fā)現(xiàn),補記應(yīng)交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當年直接補記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答 
- 老師好,我公司辦了外管證,有兩個合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問- ?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答 
- 希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問- 朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答 
- 我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問- 是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答 

- 南京市通達物業(yè)管理有限公司 在報稅中 填(本期進項稅額明細)表時,關(guān)于進項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)填在哪一欄?為什么“”簡易計稅方法征稅項目用\"是這一欄?而不是\"其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形“ 這一欄? - 答: 這個項目是屬于簡易計稅方法征稅 吧 
- 請問一下,計算進項稅加計抵減,需要扣掉進項稅轉(zhuǎn)出金額嗎 比如進項稅額120 進項稅額轉(zhuǎn)出是20 進項加計抵減是10還是12? - 答: 您好 納稅人應(yīng)按照當期可抵扣進項稅額的10%計提當期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額; 進項轉(zhuǎn)出不可以 
- 我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎? - 答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的 
- 稅額漏做,并且同時需要做進項稅轉(zhuǎn)出,能不能直接借:進項稅額 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 - 答: 你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開 
 
  
 








 
 
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