
老師我退了增值稅,申報(bào)表上怎么填退了增值稅
答: 你好,是增量留底退稅的嗎?
老師,退稅時(shí)發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0視同內(nèi)銷(xiāo)征稅的貨物,增值稅申報(bào)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月計(jì)提增值稅并申報(bào)繳納還是必須修改出口當(dāng)月確認(rèn)出口收入的屬期更正增值稅申報(bào)表呢?對(duì)于這方面有文件規(guī)定嗎?涉及視同內(nèi)銷(xiāo)征稅的出口貨物金額不足500元
答: 關(guān)于是否必須修改出口當(dāng)月確認(rèn)出口收入的屬期更正增值稅申報(bào)表,這主要取決于具體的稅務(wù)規(guī)定和實(shí)際情況。在某些情況下,如果錯(cuò)誤地申報(bào)了出口退稅,可能需要進(jìn)行更正申報(bào)。 對(duì)于金額不足500元的視同內(nèi)銷(xiāo)征稅的出口貨物,是否需要進(jìn)行更正申報(bào)或特殊處理,也需要參考當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)規(guī)定。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口鋼鐵制品3520美元,查詢(xún)征稅率13%,退稅率為0,是否要繳納增值稅?增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)?
答: 您好!退稅率為零,間接說(shuō)明就是免稅,那么進(jìn)項(xiàng)是要做轉(zhuǎn)出的,填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)

