退抵稅財(cái)務(wù)分錄怎么做?(因退票開(kāi)了紅字發(fā)票,所以產(chǎn)生了退稅情況,于是用退稅額抵扣了本期增值稅及附加稅,現(xiàn)不會(huì)做分錄。請(qǐng)老師指點(diǎn))
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于2023-04-17 10:20 發(fā)布 ??237次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-04-17 10:22
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
dai應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
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借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
dai應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2023-04-17 10:22:40

你好,是收入紅字?
2018-05-29 16:00:35

您好
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)藍(lán)字發(fā)票的分錄怎么寫的
2019-10-31 08:13:37

會(huì)計(jì)分錄如下:
借:原材料/庫(kù)存商品(紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(紅字)
貸:應(yīng)付賬款(紅字)
2019-06-26 15:14:05

你好? ?開(kāi)紅字信息表后做 :借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 (這個(gè)金額是你進(jìn)項(xiàng)稅的這部分金額 ; )? 收到紅字發(fā)票做 :借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸? 預(yù)付賬款負(fù)數(shù)? (這個(gè)金額 是 含稅金額? ?)
2021-04-21 20:08:51
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