你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問(wèn)
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

老師好 年報(bào)A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表第一行工資薪金支出包含年終獎(jiǎng)嗎 ,我的理解是工資和年終獎(jiǎng)合計(jì)數(shù) ,這樣填對(duì)嗎 老師 希望解答
答: 同學(xué),你好,這個(gè)包括的。年終獎(jiǎng)屬于工資合計(jì)里
年報(bào)如果沒(méi)有納稅調(diào)整的項(xiàng)目 是不是可以不填納稅調(diào)整明細(xì)表
答: 你好,是的,沒(méi)有的話,就直接提交就可以了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
年報(bào)中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表如何填寫呢
答: 你好,根據(jù)計(jì)提的金額,填寫賬載金額欄次 根據(jù)實(shí)際發(fā)放的金額,填寫在實(shí)際發(fā)生額和稅收金額欄次
老師,年報(bào)中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中,實(shí)際金額比賬載金額大,稅收金額就是實(shí)際金額,對(duì)嗎?
我報(bào)企業(yè)年報(bào),資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表,表格上這幾項(xiàng)數(shù)據(jù)我不知道填的對(duì)不對(duì)
彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中前五年納稅調(diào)整后所得數(shù)據(jù)怎么填,根據(jù)什么數(shù)據(jù)填列,怎么取數(shù)?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào)中納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表、職工薪資支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填列

