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送心意

CK老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟師,注冊會計師,高級會計師

2023-04-02 12:21

根據(jù)題目給出的數(shù)據(jù),飲料廠當(dāng)月的增值稅計算如下:

計算應(yīng)納稅銷售額
應(yīng)納稅銷售額 = 不含稅收入 ÷(1 + 稅率)

其中,稅率為13%(增值稅稅率)。

應(yīng)納稅銷售額 = 60萬元 ÷(1 + 0.13)= 53.097345132萬元

計算可抵扣進(jìn)項稅額
可抵扣進(jìn)項稅額 = 購進(jìn)原材料的稅額

購進(jìn)原材料的稅額為防偽稅控機開具的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額,即1.95萬元。

可抵扣進(jìn)項稅額 = 1.95萬元

計算不可抵扣進(jìn)項稅額
不可抵扣進(jìn)項稅額 = 送給職工的汽水、果茶和購進(jìn)的冰柜、兒童桌椅、木床的稅額

對于送給職工的汽水、果茶,其銷售額應(yīng)為成本加成,因此不含稅銷售額為:

汽水:5元 × 200桶 = 1000元
果茶:20元 × 200桶 = 4000元

根據(jù)稅率計算其含稅銷售額:

汽水:1000元 × (1 + 0.13)= 1130元
果茶:4000元 × (1 + 0.13)= 4520元

因此,送給職工的汽水、果茶的銷售額為:1130元 + 4520元 = 5650元。

購進(jìn)的冰柜和兒童桌椅、木床的稅額分別為5440元和1360元。

不可抵扣進(jìn)項稅額 = 5650元 × 0.13 + 5440元 + 1360元 = 2053.5元

計算應(yīng)繳納增值稅
應(yīng)繳納增值稅 = 應(yīng)納稅銷售額 × 稅率 - 可抵扣進(jìn)項稅額

應(yīng)繳納增值稅 = 53.097345132萬元 × 0.13 - 1.95萬元 = 5.1181278996萬元

因此,飲料廠當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅為5.1181278996萬元。

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你好同學(xué),稍等回復(fù)您
2023-03-24 14:04:28
根據(jù)題目給出的數(shù)據(jù),飲料廠當(dāng)月的增值稅計算如下: 計算應(yīng)納稅銷售額 應(yīng)納稅銷售額 = 不含稅收入 ÷(1 + 稅率) 其中,稅率為13%(增值稅稅率)。 應(yīng)納稅銷售額 = 60萬元 ÷(1 + 0.13)= 53.097345132萬元 計算可抵扣進(jìn)項稅額 可抵扣進(jìn)項稅額 = 購進(jìn)原材料的稅額 購進(jìn)原材料的稅額為防偽稅控機開具的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額,即1.95萬元。 可抵扣進(jìn)項稅額 = 1.95萬元 計算不可抵扣進(jìn)項稅額 不可抵扣進(jìn)項稅額 = 送給職工的汽水、果茶和購進(jìn)的冰柜、兒童桌椅、木床的稅額 對于送給職工的汽水、果茶,其銷售額應(yīng)為成本加成,因此不含稅銷售額為: 汽水:5元 × 200桶 = 1000元 果茶:20元 × 200桶 = 4000元 根據(jù)稅率計算其含稅銷售額: 汽水:1000元 × (1 + 0.13)= 1130元 果茶:4000元 × (1 + 0.13)= 4520元 因此,送給職工的汽水、果茶的銷售額為:1130元 + 4520元 = 5650元。 購進(jìn)的冰柜和兒童桌椅、木床的稅額分別為5440元和1360元。 不可抵扣進(jìn)項稅額 = 5650元 × 0.13 + 5440元 + 1360元 = 2053.5元 計算應(yīng)繳納增值稅 應(yīng)繳納增值稅 = 應(yīng)納稅銷售額 × 稅率 - 可抵扣進(jìn)項稅額 應(yīng)繳納增值稅 = 53.097345132萬元 × 0.13 - 1.95萬元 = 5.1181278996萬元 因此,飲料廠當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅為5.1181278996萬元。
2023-04-02 12:21:26
您好!老師正在看題目
2023-12-13 20:12:00
從價定率稅率統(tǒng)一為20%;從量定額稅率為0.5元每斤(500克) 消費稅稅額為:50*0.2%2B6*2000*0.5/10000=10.6萬元
2023-04-19 20:14:55
你好 (1)該酒廠10月份和11月份應(yīng)繳納的消費稅=45200/1.13*20%%2B1000*2*0.5%2B50*240 (2)該酒廠10月份和11月份應(yīng)繳納的增值稅,這個 是沒有進(jìn)項抵扣??
2023-06-09 15:39:51
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