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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-27 15:27

你好,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬

阿花 追問

2017-11-27 15:29

原材料和應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)分錄做相反的方向嗎

鄒老師 解答

2017-11-27 15:30

暫估入庫 
借;庫存商品或原材料    貸;應(yīng)付賬款-暫估 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;庫存商品或原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目

阿花 追問

2017-11-27 15:43

原材料沖銷以后再入庫,然后還要結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)估的成本是嗎

鄒老師 解答

2017-11-27 15:44

你好,不需要再結(jié)轉(zhuǎn),除非之前結(jié)轉(zhuǎn) 的數(shù)據(jù)有誤,這個(gè)是需要做調(diào)整的

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一、開票的分錄是: 借:應(yīng)收賬款(或庫存現(xiàn)金、銀行存款) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2020-07-05 18:27:37
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工
2020-03-17 16:57:01
您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 根據(jù)您發(fā)生648萬收入對(duì)應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)
2019-10-09 11:55:38
同學(xué)你好,收到發(fā)票金額與暫估入賬的金額 是一樣的么?如果是一樣的,不用再做處理;
2021-01-17 17:47:46
你好 借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估 借;應(yīng)收賬款等科目 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2020-07-08 09:11:50
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