
老師,我是建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,1季度我只開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,我的增值稅申報表(附列資料一)本期扣除額3已經(jīng)自動 帶出數(shù)據(jù)了(負(fù)數(shù)),本期發(fā)生額要如何填寫?印花稅又如何申報,計件金額填負(fù)數(shù)還是0?
答: 您好,增值稅申報表一般情況下,本期發(fā)生額應(yīng)填寫實際發(fā)生金額,如果本期發(fā)生額是負(fù)數(shù),則填寫0;印花稅可以按照實際發(fā)生的金額填寫,計件金額也可以填寫實際發(fā)生的金額,但必須與實際開具的發(fā)票相一致。
小規(guī)模納稅人上季度的負(fù)數(shù)發(fā)票沖減了本季度的增值稅,那填申報表的時候,那本期應(yīng)補(bǔ)退金額欄里的數(shù)據(jù)是上季度負(fù)數(shù)發(fā)票稅額,還是0呢?
答: 你好,本季度只有負(fù)數(shù)發(fā)票收入?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這個月累計開具增值稅專用發(fā)票銷項額為負(fù)數(shù),增值稅納稅申報附列資料表一,怎么填寫呀,我是10%的建筑服務(wù),我是把銷項正數(shù)額和負(fù)數(shù)額分別填寫在了開具增值稅專用發(fā)票和開具其他發(fā)票欄,但是提示最后合計數(shù)不能小于0,如何填寫
答: 去稅局填紙質(zhì)申報表,然后找你專管員審批

