
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款預(yù)算會(huì)計(jì) 借:財(cái)政撥款支出 貸:財(cái)政撥款結(jié)余——累計(jì)結(jié)余(這筆是去年往來賬)這么做對(duì)嗎
答: 你好! 不涉及資金收付,預(yù)算會(huì)計(jì)不做分錄的
會(huì)計(jì)分錄可以:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 嗎?
答: 為啥有這個(gè)分錄呢?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
當(dāng)時(shí)法人借錢給公司還貸款本息,放款下來后再還回他,可是先轉(zhuǎn)給另一個(gè)人卡上,結(jié)算單上寫用途支付子公司工程款,實(shí)際上是還款了,怎么做賬呀,可以平賬嗎 還款分錄:借短期借款1200萬,財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)83700,貸其他應(yīng)付款-法人;放款分錄:借銀行存款1400萬,貸短期借款1400萬;轉(zhuǎn)賬分錄,借其他應(yīng)付款-法人12083700,其他應(yīng)收款-法人1916300,貸銀行存款1400萬其他應(yīng)付款可以只掛法人不因?yàn)楦硪蝗藳]關(guān)系,只是轉(zhuǎn)他卡上過個(gè)賬
答: 你好,同學(xué)。分錄處理沒有問題。
去年有一筆,本來是其他應(yīng)收款的,錯(cuò)錄到財(cái)務(wù)費(fèi)用里面了,現(xiàn)在要調(diào)整,我應(yīng)該怎么做憑證啊
有一筆其他應(yīng)收款2019年錯(cuò)記到財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在審計(jì)提出問題,請(qǐng)問如何調(diào)整?
老師,5月一筆憑證中其他應(yīng)付款里面金額要換成財(cái)務(wù)費(fèi)用和其他應(yīng)收款,請(qǐng)問在這個(gè)月要怎么換
老師你好!我在快帳上的農(nóng)民專業(yè)合作社賬戶中怎么沒有庫存商品,財(cái)務(wù)費(fèi)用,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款科目?


琑 追問
2023-03-21 14:07
家權(quán)老師 解答
2023-03-21 14:11