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送心意

許老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-07-28 14:24

5月的其他應(yīng)付款,本身是在借方還是貸方的呢?

彭時敏 追問

2020-07-28 14:42

當(dāng)時是在借方,屬于我們付給他的

許老師 解答

2020-07-28 14:43

哦哦   這樣的話 
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用  其他應(yīng)收款   貸:其他應(yīng)付款

彭時敏 追問

2020-07-28 14:46

直接這樣做就行了是嗎,還要不要做什么紅字調(diào)整或者什么的?因?yàn)榭缭铝?/p>

許老師 解答

2020-07-28 14:47

這個不需要的哦,沒有跨年的哈   不需要通過以前年度損益調(diào)整之類的哦

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快賬的問題,請同學(xué)在快賬群咨詢,打開快賬記賬軟件,有個咨詢** 在那里咨詢會有客服解答
2019-07-03 13:11:11
你好,同學(xué)。分錄處理沒有問題。
2019-03-04 14:05:26
非主營業(yè)務(wù)的往來款計(jì)入其他應(yīng)收應(yīng)付 是的 計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用或者管理費(fèi)用辦公費(fèi)都可以
2016-06-22 15:23:31
同學(xué),你上邊的分錄是沒錯的,祝工作愉快。記得幫我五星好評喲
2020-04-16 14:37:28
5月的其他應(yīng)付款,本身是在借方還是貸方的呢?
2020-07-28 14:24:29
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