
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款預(yù)算會(huì)計(jì) 借:財(cái)政撥款支出 貸:財(cái)政撥款結(jié)余——累計(jì)結(jié)余(這筆是去年往來賬)這么做對(duì)嗎
答: 你好! 不涉及資金收付,預(yù)算會(huì)計(jì)不做分錄的
會(huì)計(jì)分錄可以:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 嗎?
答: 為啥有這個(gè)分錄呢?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)時(shí)法人借錢給公司還貸款本息,放款下來后再還回他,可是先轉(zhuǎn)給另一個(gè)人卡上,結(jié)算單上寫用途支付子公司工程款,實(shí)際上是還款了,怎么做賬呀,可以平賬嗎 還款分錄:借短期借款1200萬,財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)83700,貸其他應(yīng)付款-法人;放款分錄:借銀行存款1400萬,貸短期借款1400萬;轉(zhuǎn)賬分錄,借其他應(yīng)付款-法人12083700,其他應(yīng)收款-法人1916300,貸銀行存款1400萬其他應(yīng)付款可以只掛法人不因?yàn)楦硪蝗藳]關(guān)系,只是轉(zhuǎn)他卡上過個(gè)賬
答: 你好,同學(xué)。分錄處理沒有問題。
去年有一筆,本來是其他應(yīng)收款的,錯(cuò)錄到財(cái)務(wù)費(fèi)用里面了,現(xiàn)在要調(diào)整,我應(yīng)該怎么做憑證啊
老師,5月一筆憑證中其他應(yīng)付款里面金額要換成財(cái)務(wù)費(fèi)用和其他應(yīng)收款,請(qǐng)問在這個(gè)月要怎么換
老師好,廣告費(fèi)3400元,員工之前預(yù)支了3000元,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款3000-現(xiàn)金400元,那么流量如何寫
老師,我想請(qǐng)問一下第三題,為什么有個(gè)分錄是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款呢?


雪兒貝貝 追問
2020-01-05 10:30
蔣飛老師 解答
2020-01-05 10:34