老師,一般納稅人。上月留底進(jìn)項(xiàng)加本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交稅,那還要做分錄嗎?要的話怎么做?

欣慰的向日葵
于2023-03-20 13:39 發(fā)布 ??389次瀏覽
- 送心意
999
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2023-03-20 13:44
是的,上月留底進(jìn)項(xiàng)加本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交稅,但是仍然需要做分錄。你可以把本月的進(jìn)項(xiàng)記入留底賬戶,把上月留底賬戶的余額減少,并且把本月的銷項(xiàng)記入應(yīng)交稅金賬戶,減少應(yīng)交稅金賬戶余額。
相關(guān)問(wèn)題討論
您好,進(jìn)項(xiàng)大,您可以不用做分錄。
2022-04-01 14:26:42
是的,上月留底進(jìn)項(xiàng)加本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交稅,但是仍然需要做分錄。你可以把本月的進(jìn)項(xiàng)記入留底賬戶,把上月留底賬戶的余額減少,并且把本月的銷項(xiàng)記入應(yīng)交稅金賬戶,減少應(yīng)交稅金賬戶余額。
2023-03-20 13:44:43
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話,月底可以不用做結(jié)轉(zhuǎn)憑證
2020-06-20 08:30:48
您好,您是期末增值稅三級(jí)科目的結(jié)轉(zhuǎn)是嗎,上期有留底稅額,比如是1000,那就是在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方余額是1000,然后本期的銷項(xiàng)稅額是5000,余額是在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是借銷項(xiàng)稅額貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額是3000,余額在借方,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅,這樣實(shí)際期末需要交增值稅是5000-1000-3000=1000,也就是轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方余額,再轉(zhuǎn)到未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-11-05 10:07:44
同學(xué)你好
1.對(duì)的
2.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)
3.繳納增值稅
2021-01-10 07:47:45
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