企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計算企業(yè)損益的 問
您好賬務正常做,匯算清繳報表調整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費, 這個開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉售電費 答
怎么下載財務表格,收入,支出,費用,利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會計學堂下載相關財務報表模板 答
個體戶店鋪新裝修費2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費用,先調為 借:長期待攤費用 - 裝修費 2 萬,貸:管理費用 - 裝修費 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時直接做 借:應付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉賬:借:應付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務一致 答

稅務局有供應商開票記錄,但未收到發(fā)票,如何抵稅和做賬處理?
答: 等發(fā)票到了再說哈。萬一是對方虛開的,下月就沖紅了呢?
稅務局有供應商開票記錄,但未收到發(fā)票,如何抵稅和做賬處理?
答: 你需要做的是首先要從稅務局獲取供應商的發(fā)票。然后根據(jù)發(fā)票上的明細,做出正確的抵稅處理。最后,在賬上相應做出標記,表明你已完成抵稅過程。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
供應商采購發(fā)票開錯了,跨越已抵扣做賬,賬目和報稅如何處理?
答: 供應商采購發(fā)票開錯了 跨月已抵扣做賬 賬務處理和申報跟正常一樣 等對方開了紅字發(fā)票再做賬務處理跟申報


務實的月光 追問
2023-03-16 17:22
良老師1 解答
2023-03-16 17:22