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送心意

良老師1

職稱計算機高級

2023-03-16 17:22

你需要做的是首先要從稅務局獲取供應商的發(fā)票。然后根據(jù)發(fā)票上的明細,做出正確的抵稅處理。最后,在賬上相應做出標記,表明你已完成抵稅過程。

務實的月光 追問

2023-03-16 17:22

那么,在抵稅過程中,有哪些關鍵點需要注意?

良老師1 解答

2023-03-16 17:22

首先,要弄清楚納稅證明的來源,以防違法犯錯。其次,要特別注意發(fā)票上所開金額,以避免稅務稽查。最后,要按稅務部門的要求,把抵稅相關文件妥善保存,以便查詢和備查。

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等發(fā)票到了再說哈。萬一是對方虛開的,下月就沖紅了呢?
2022-03-28 15:18:50
你需要做的是首先要從稅務局獲取供應商的發(fā)票。然后根據(jù)發(fā)票上的明細,做出正確的抵稅處理。最后,在賬上相應做出標記,表明你已完成抵稅過程。
2023-03-16 17:22:35
同學你好,借:庫存商品,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人,取得可抵扣的票據(jù),用于應稅項目,否則,無此分錄),負數(shù),貸:應付賬款,負數(shù)。納稅申報時,做進項稅額轉出處理。
2021-11-11 20:50:30
供應商采購發(fā)票開錯了 跨月已抵扣做賬 賬務處理和申報跟正常一樣 等對方開了紅字發(fā)票再做賬務處理跟申報
2018-12-21 08:32:53
你好,借原材料貸預付賬款正常做帳,匯算清繳沒有發(fā)票調增就可以了。
2021-11-18 15:56:10
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