
我們對公轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商,但是供應(yīng)商表示沒有買夠1萬元不給開票。我們以后也不合作了,現(xiàn)在發(fā)票無法追回,會有什么影響,如何做賬務(wù)處理?
答: 該怎么做賬就怎么做,等于就是沒取得發(fā)票,沒有進項稅額。所得稅匯算時調(diào)增
供應(yīng)商給的返點直接開在發(fā)票上的,入庫按返點前的金額入的,這個應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
答: 您好!你應(yīng)該按返點后的入賬啊。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們給供應(yīng)商對公付了7059.5,供應(yīng)商實際給我們公司開了7059.4金額的發(fā)票,對方少開的0.1怎么做賬務(wù)處理
答: 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
老師好,我們是外貿(mào)出口服裝企業(yè),有購買輔料,這部分是從我們公賬出的,供應(yīng)商開的專票需要怎樣做賬務(wù)處理,還有標簽的發(fā)票
老師,我們預付款給A供應(yīng)商,貨款+運費,由B運輸公司承運,現(xiàn)在給開了貨款A公司發(fā)票,運費B公司發(fā)票現(xiàn)在想沖預付怎么做賬務(wù)處理
你好,老師,請問如果供應(yīng)商將之前月份的折扣與當月購進材料開在同一份發(fā)票上,折扣和當月購進的材料是分別開具的,那么,應(yīng)如何做賬務(wù)處理呢?
6月開的發(fā)票,由于供應(yīng)商的原因,一直沒做賬務(wù)處理,有什么影響嗎?現(xiàn)在入賬在8月可以嗎?需要如何調(diào)整賬務(wù),希望老師合理解答一下,謝謝老師。


秀霞 追問
2018-08-03 11:15
張艷老師 解答
2018-08-03 11:25
秀霞 追問
2018-08-03 11:28
張艷老師 解答
2018-08-03 14:13