你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專(zhuān)票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

小規(guī)模納稅人,我們前會(huì)計(jì)把開(kāi)出去的發(fā)票,貸方的二級(jí)明細(xì)寫(xiě)的是,(應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅),這里應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的呀,他這里為什么二級(jí)明細(xì)是未交增值稅稅呢?
答: 這里可能是以前的會(huì)計(jì)人員沒(méi)有弄清楚前期關(guān)于稅收結(jié)算等匯總工作,對(duì)于應(yīng)交稅費(fèi)總額歸類(lèi)到應(yīng)交增值稅稅上也有誤解,我們可以妥善處理這個(gè)問(wèn)題,把所有納稅項(xiàng)重新歸類(lèi)匯總,避免出現(xiàn)類(lèi)似情況。
小規(guī)模納稅人,我們前會(huì)計(jì)把開(kāi)出去的發(fā)票,貸方的二級(jí)明細(xì)寫(xiě)的是,(應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅),這里應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的呀,他這里為什么二級(jí)明細(xì)是未交增值稅稅呢?
答: 你好,小規(guī)模只有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅一個(gè)科目的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅 這個(gè)未交增值稅是二級(jí)明細(xì)吧
答: 是三級(jí)明細(xì)

