
我企業(yè)的增值稅稅負(fù)是3% 知道了內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額是107萬,當(dāng)期收齊單證出口人民幣金額是391萬,免抵退稅額為51萬,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為16萬,怎樣可以計(jì)算出我要抵扣多小進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?沒上期留底稅額
答: 107-進(jìn)項(xiàng)含稅/1.17*17%+16=(107/0.17+391)*3% 求出進(jìn)項(xiàng)含稅金額就是了
老師我想問下,我企業(yè)的增值稅稅負(fù)是3% 知道了內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額是107萬,當(dāng)期收齊單證出口人民幣金額是391萬,免抵退稅額為51萬,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為16萬,怎樣可以計(jì)算出我要抵扣多小進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?沒上期留底稅額
答: 107-進(jìn)項(xiàng)含稅/1.17*17%+16=(107/0.17+391)*3% 求出進(jìn)項(xiàng)含稅金額就是了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:您好!我是出口企業(yè),,內(nèi)銷158萬,出口收入147萬,銷項(xiàng)稅額20.6萬,進(jìn)項(xiàng)稅額31.6萬,上期留抵20萬,出口退稅額20萬,這樣算我的稅負(fù)率是多少?。績?nèi)銷,外銷都是13%稅率
答: 同學(xué),你這個(gè)期末留底20%2B31.6-20.6=31萬,你退回來20萬,那你這個(gè)月沒有交稅就沒有稅負(fù)率了。





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