
- 你好,請教老師,我是購銷方,銷售方給我開的票,我己經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)抵扣認(rèn)證了,電子稅務(wù)局也報(bào)了月報(bào),當(dāng)月銷售零申報(bào)的,現(xiàn)在對方要我退回發(fā)票,重新開票給我,電孑稅務(wù)總局我要怎么處理? - 答: 你好; 你開紅字信息表 ; 做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出; 同時做下 附表2轉(zhuǎn)出申報(bào) ;然后 去 收到紅字發(fā)票 你做 紅字分錄紅沖處理 
- 你好,請教老師,我是購銷方,銷售方給我開的票,我己經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)抵扣認(rèn)證了,電子稅務(wù)局也報(bào)了月報(bào),當(dāng)月銷售零申報(bào)的,現(xiàn)在對方要我退回發(fā)票,重新開票給我,電孑稅務(wù)總局我要怎么處理? - 答: 你需要先在電子稅務(wù)局平臺報(bào)出進(jìn)項(xiàng)抵扣的作廢,再重新開票,最后需要報(bào)出新票的月報(bào)信息,和原來的月報(bào)信息一致,這樣才能完成稅收結(jié)轉(zhuǎn)。 
- 我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎? - 答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的 
- 老師,對方是銷售方,之前開的紙質(zhì)版增值稅專用,我方已經(jīng)抵扣了。銷售方發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具有誤,直接在電子稅務(wù)局里操作了紅字發(fā)票信息確認(rèn)了,顯示:待購方確認(rèn)。我方能直接在電子稅務(wù)局里確認(rèn)嗎????我要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,要我開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎? - 答: 同學(xué)你好 不能抵扣的要轉(zhuǎn)出的 
 
  
 





 
 
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