老師,對方是銷售方,之前開的紙質(zhì)版增值稅專用,我方已經(jīng)抵扣了。銷售方發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具有誤,直接在電子稅務(wù)局里操作了紅字發(fā)票信息確認了,顯示:待購方確認。 我方能直接在電子稅務(wù)局里確認嗎????我要做進項稅額轉(zhuǎn)出,要我開負數(shù)發(fā)票嗎?

小魚
于2024-02-29 13:37 發(fā)布 ??373次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2024-02-29 13:39
同學(xué)你好
不能抵扣的要轉(zhuǎn)出的
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你好
不應(yīng)該的
就應(yīng)該當月轉(zhuǎn)出
8月份開信息表
這個月申報轉(zhuǎn)出
2022-09-10 11:10:13
同學(xué)你好
不能抵扣的要轉(zhuǎn)出的
2024-02-29 13:39:50
那個是4月份的時候已經(jīng)認證了,5月份發(fā)現(xiàn)開票的規(guī)格錯,申請紅字,對方開了負數(shù)又開正確的,數(shù)額不變,相當于沖紅重開,那我在5月申報的時候進項轉(zhuǎn)出這筆數(shù),又不進行認證,我沒有相應(yīng)的進項但是又轉(zhuǎn)出,我不就是多交稅啦?
2018-06-10 12:08:46
購買方認證了 未抵扣,也是購買方開紅字信息表嗎
2022-07-13 15:18:02
你好
首先是
借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費
貸:原材料
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
但是你又開紅字信息表
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2022-04-05 21:00:30
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