老師您好,我們上個(gè)月公司的股份轉(zhuǎn)讓給公司,其中有 問(wèn)
若有實(shí)繳,只用做實(shí)收資本內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好,老師,我想問(wèn)一下,公司把飯?zhí)猛獍鋈サ?,每個(gè)月 問(wèn)
支付的時(shí)候計(jì)入應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi),月底轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師請(qǐng)教一下國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)一批貨 然后出口國(guó)外 是 問(wèn)
需要開(kāi)票退稅的哈。不開(kāi)票還是要出口當(dāng)月申報(bào)無(wú)票收入 答
老師公司買個(gè)車40萬(wàn),抵了貨款5萬(wàn),實(shí)際我們付款35萬(wàn) 問(wèn)
借:固定資產(chǎn) 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
公司租入倉(cāng)庫(kù)收購(gòu)小麥用于銷售,收購(gòu)期間產(chǎn)生的臨 問(wèn)
臨時(shí)工加班吃飯費(fèi)、鏟車費(fèi)用、倉(cāng)庫(kù)租金:計(jì)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”(歸集為小麥?zhǔn)召?gòu)成本); 更換漏保費(fèi)用:先計(jì)入 “制造費(fèi)用”,期末轉(zhuǎn)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”。 最終均隨小麥銷售轉(zhuǎn)入 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”。 答

收到對(duì)方退回的專票,我方為銷售方,在對(duì)方未抵扣認(rèn)證的情況下做了紅字發(fā)票并重新開(kāi)出了新發(fā)票,由于是跨月才退回,已做了銷售收入和報(bào)稅,請(qǐng)問(wèn)這筆紅沖和新開(kāi)的發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊
答: 紅字 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 新開(kāi)的發(fā)票 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品
銷售產(chǎn)品跟購(gòu)買方開(kāi)具專票,我方已憑記賬聯(lián)入賬,后購(gòu)買方于下月退回抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),我方已作廢并開(kāi)具紅字發(fā)票沖紅,并重新開(kāi)具符合對(duì)方要求的專票,退回的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)、紅字發(fā)票三聯(lián),哪些需要做進(jìn)沖銷憑證里面去
答: 您好!退回來(lái)的發(fā)票所有聯(lián)次和開(kāi)的紅字發(fā)票所有聯(lián)次一起貼進(jìn)沖銷憑證里面。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
原發(fā)票已認(rèn)證,后期又退回銷售方了,重開(kāi)寄回,重開(kāi)發(fā)票未認(rèn)證抵扣,原發(fā)票已認(rèn)證的情況下,我是先做費(fèi)用嘛 ?待對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票再?zèng)_抵?
答: 1、是要將認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2、您再申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表給對(duì)方,對(duì)方依據(jù)信息表開(kāi)具紅字發(fā)票和正確的發(fā)票給您。


格調(diào) 追問(wèn)
2017-11-14 10:30
鄒老師 解答
2017-11-14 10:31