您好,我是銷售方,在收到對方貨款時已存入銀行并開具了增值稅專用發(fā)票,賬務(wù)處理借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費-銷項,現(xiàn)因發(fā)票稅號有誤對方退回,我開了紅字發(fā)票沖銷,并開具正確稅號的藍(lán)字發(fā)票給對方,請問紅字發(fā)票和新開的正確發(fā)票我應(yīng)該怎么做賬?
彩色的蜻蜓
于2019-10-28 11:40 發(fā)布 ??1444次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-10-28 11:43
紅字做這個,重新做借應(yīng)收 貸銀行,,貸應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費-銷項 負(fù)數(shù)藍(lán)字重新做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
相關(guān)問題討論

紅字做這個,重新做借應(yīng)收 貸銀行,,貸應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費-銷項 負(fù)數(shù)藍(lán)字重新做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2019-10-28 11:43:50

銷貨方也做銷售的和結(jié)轉(zhuǎn)成本的紅字分錄
2015-11-20 16:37:52

我是銷貨方有一張今年4月開的30萬增值稅專用發(fā)票未交給購貨方,11月發(fā)現(xiàn)這張增值稅專用發(fā)票已過180天無法沖紅怎么做賬務(wù)處理?
2015-11-19 17:53:38

你好,通過以前年度調(diào)整損益調(diào)整,然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配--未分配利潤
2018-03-26 14:12:26

你好,你是開票方?根據(jù)紅字信息表和紅字發(fā)票做負(fù)數(shù)金額的藍(lán)字發(fā)票的那個憑證的分錄
2019-08-04 13:23:21
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息