你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

老師,有一個(gè)對(duì)賬單顯示欠借款,前三年合計(jì)的未入賬,現(xiàn)在補(bǔ)入賬使對(duì)方的掛賬和本公司對(duì)上,那我用什么科目做中間過渡呢?現(xiàn)在其他應(yīng)付-某公司-貸1萬,現(xiàn)在對(duì)賬單顯示還欠有10萬,合計(jì)結(jié)果要其他應(yīng)付-貸-11萬。中間用什么科目過渡呢?我想用現(xiàn)金或銀行、其他貨幣資金最后資產(chǎn)負(fù)債表都不合適,應(yīng)該用什么呢?
答: 你好!你這個(gè)是內(nèi)賬嗎
老師,有一個(gè)對(duì)賬單顯示欠借款,前三年合計(jì)的未入賬,現(xiàn)在補(bǔ)入賬使對(duì)方的掛賬和本公司對(duì)上,那我用什么科目做中間過渡呢?現(xiàn)在其他應(yīng)付-某公司-貸1萬,現(xiàn)在對(duì)賬單顯示還欠有10萬,合計(jì)結(jié)果要其他應(yīng)付-貸-11萬。中間用什么科目過渡呢?我想用現(xiàn)金或銀行、其他貨幣資金最后資產(chǎn)負(fù)債表都不合適,應(yīng)該用什么呢?
答: 你可以考慮使用“應(yīng)收貸款”科目過渡,它是一種長期債權(quán)融資,可以將預(yù)計(jì)在未來一定時(shí)間內(nèi)收到的資金記入資產(chǎn)負(fù)債表中,而預(yù)期未來必然需要償還的貸款金額,則可以顯示在負(fù)債相應(yīng)的分類中??梢韵葘?yīng)收貸款科目的貸方金額增加11萬,再將應(yīng)付賬款科目的借方金額減少11萬,以保證余額不變。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
預(yù)收預(yù)付,應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收其他應(yīng)付,不管是現(xiàn)在那個(gè)科目記賬了以后都在這個(gè)科目沖賬不用其他科目嗎?比如公司借股東10萬,借銀行存款10萬貸其他應(yīng)付10萬但是過一段時(shí)間公司轉(zhuǎn)給人家12萬,那么是應(yīng)該借其他應(yīng)付10萬其他應(yīng)收2萬貸銀行還是直接借其他應(yīng)付12萬貸銀行,這樣記賬會(huì)不會(huì)造成報(bào)表取數(shù)有問題,造成報(bào)表錯(cuò)誤啊
答: 都可以,按照嚴(yán)格來講是第二筆分錄的做法,但有時(shí)為了方便對(duì)賬,也可以采用前面做法。

