
老師,之前的進(jìn)項(xiàng)留抵金額和報(bào)表的對(duì)不上,賬上多余報(bào)表,那這個(gè)應(yīng)該怎么處理啊
答: 請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述一下情況,這樣我們才能找出原因,找到正確的解決方案。
老師:我本月余額表銷(xiāo)項(xiàng)有6300、進(jìn)項(xiàng)6000,增值稅主表進(jìn)項(xiàng)是6100,上期留抵有600,我該怎樣賬務(wù)處理呢?余額和申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅與留抵不一至
答: 你好,為什么主表是6100
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報(bào)表中上期留抵和賬面科目余額表中剩余進(jìn)項(xiàng)不一致,3月進(jìn)項(xiàng)賬面剩余3300.46,3月申報(bào)表上期留抵3020.44?,F(xiàn)在4月賬面剩余902.53,4月申報(bào)表留抵才四百多點(diǎn)。具體是怎么看呢老師
答: 你好,賬上進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)申報(bào)表去比對(duì)下,勾選平臺(tái)去看下,看啥情況,是不是有認(rèn)證沒(méi)有做賬?
 
 


 
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歡總在笑 追問(wèn)
2023-03-14 12:25
李老師2 解答
2023-03-14 12:25