你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專(zhuān)票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢(xún)中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢(xún)。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

老師,我想咨詢(xún)一下,出口貿(mào)易,開(kāi)出的形式發(fā)票,可以開(kāi)帶增值稅的嗎?報(bào)稅的時(shí)候是計(jì)入其他發(fā)票欄嗎?若是用開(kāi)帶稅的形式發(fā)票做賬的話(huà),這張形式發(fā)票需要去稅局備案嗎?
答: 出口貿(mào)易開(kāi)出的形式發(fā)票,如果是紙質(zhì)發(fā)票,可以開(kāi)帶有增值稅的發(fā)票;如果是電子發(fā)票,只能開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。報(bào)稅時(shí),形式發(fā)票應(yīng)當(dāng)計(jì)入增值稅發(fā)票欄,而不是其他發(fā)票欄。而若是用開(kāi)帶稅的形式發(fā)票做賬,這張形式發(fā)票并不需要去稅局備案,只需要確保發(fā)票內(nèi)容準(zhǔn)確,符合相關(guān)稅務(wù)登記要求即可。例如進(jìn)行出口貿(mào)易,可以開(kāi)具出口退稅發(fā)票,這種發(fā)票不需要稅局備案,但是需要符合海關(guān)等相關(guān)要求才能開(kāi)具。
老師,我想咨詢(xún)一下,出口貿(mào)易,開(kāi)出的形式發(fā)票,可以開(kāi)帶增值稅的嗎?報(bào)稅的時(shí)候是計(jì)入其他發(fā)票欄嗎?若是用開(kāi)帶稅的形式發(fā)票做賬的話(huà),這張形式發(fā)票需要去稅局備案嗎?
答: 您好!1,可以。2是的。3可以不用。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,貿(mào)易出口企業(yè)開(kāi)具形式發(fā)票,這點(diǎn)是依據(jù)稅法的哪一條
答: 這個(gè)好像海關(guān)和稅務(wù)認(rèn)可的,自己開(kāi)具形式發(fā)票,通關(guān)都可以用,而且對(duì)方提貨海關(guān)都承認(rèn),具體哪個(gè)政策,老師這邊沒(méi)有文件
形式發(fā)票在增值稅申報(bào)的時(shí)候是填在未開(kāi)具發(fā)票欄還是開(kāi)具其他發(fā)票欄呢
形式發(fā)票在增值稅申報(bào)的時(shí)候是填在未開(kāi)具發(fā)票欄還是開(kāi)具其他發(fā)票欄呢?
開(kāi)出的形式發(fā)票報(bào)稅的時(shí)候怎么填寫(xiě)呢? 是填其他發(fā)票欄呢 還是未開(kāi)票收入呢
外貿(mào)企業(yè)的出口銷(xiāo)售金額(不開(kāi)發(fā)票,只是形式發(fā)票),需要填寫(xiě)增值稅申報(bào)表嗎?

