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職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2023-03-12 15:47

老師:為了解決未交增值稅余額與報(bào)表不對(duì)的問(wèn)題,建議您可以采取以下操作:首先,需要檢查報(bào)表中的未交增值稅余額是否正確,比如是否有數(shù)據(jù)輸入錯(cuò)誤或遺漏的情況;其次,查看上期未交增值稅余額是否已經(jīng)抵扣到本期;最后,如果上述兩項(xiàng)均無(wú)問(wèn)題,可以嘗試改寫增值稅登記表,重新計(jì)算并確認(rèn)增值稅余額是否正確。舉例來(lái)說(shuō),某公司在上期未交稅額表上填寫的未交稅余額為3000元,但實(shí)際付款金額只有2000元,那么在本期增值稅登記表中必須將前期未交稅額表上的“未交稅余額”減少1000元,重新計(jì)算本期應(yīng)交稅款,以確保報(bào)表與實(shí)際情況一致。

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老師:為了解決未交增值稅余額與報(bào)表不對(duì)的問(wèn)題,建議您可以采取以下操作:首先,需要檢查報(bào)表中的未交增值稅余額是否正確,比如是否有數(shù)據(jù)輸入錯(cuò)誤或遺漏的情況;其次,查看上期未交增值稅余額是否已經(jīng)抵扣到本期;最后,如果上述兩項(xiàng)均無(wú)問(wèn)題,可以嘗試改寫增值稅登記表,重新計(jì)算并確認(rèn)增值稅余額是否正確。舉例來(lái)說(shuō),某公司在上期未交稅額表上填寫的未交稅余額為3000元,但實(shí)際付款金額只有2000元,那么在本期增值稅登記表中必須將前期未交稅額表上的“未交稅余額”減少1000元,重新計(jì)算本期應(yīng)交稅款,以確保報(bào)表與實(shí)際情況一致。
2023-03-12 15:47:42
你好; 你核對(duì)下申報(bào)表里面的銷項(xiàng)稅 和進(jìn)項(xiàng)稅 以及賬上的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄金額 ;在去和報(bào)表核對(duì)
2022-04-11 17:04:49
你好,具體問(wèn)題具體分析。本期未交增值稅就是下期已交稅額
2020-04-24 11:30:33
你好,那就補(bǔ)計(jì)提就是了 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(少結(jié)轉(zhuǎn)金額 )
2018-08-15 15:22:28
你好,學(xué)員:當(dāng)月的未交增值稅,應(yīng)該等于增值稅申報(bào)表的當(dāng)月應(yīng)納稅額
2021-07-26 08:50:36
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