你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專(zhuān)票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢(xún)中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢(xún)。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

老師,我們公司在做匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)有做了調(diào)整,現(xiàn)在報(bào)電子稅務(wù)局年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按匯繳調(diào)整前做還是調(diào)整后的數(shù)做?
答: 公司在做匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)有做了調(diào)整。在申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)按照調(diào)整后的數(shù)做算。這是因?yàn)?,在?cái)務(wù)報(bào)表中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要顯示出實(shí)際發(fā)生的數(shù)額,而調(diào)整后的數(shù)值更為準(zhǔn)確,因此,應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的數(shù)值進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 拓展知識(shí):在匯算清繳的過(guò)程中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是一項(xiàng)待抵減的成本,因此,對(duì)其進(jìn)行調(diào)整后,可以更有效地減少企業(yè)的稅負(fù)。在匯算清繳后,企業(yè)也應(yīng)當(dāng)盡快把調(diào)整后的業(yè)務(wù)招待費(fèi)數(shù)值準(zhǔn)確無(wú)誤地填寫(xiě)到年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表中,以便更準(zhǔn)確地反映企業(yè)的財(cái)務(wù)活動(dòng)狀況。
匯算清繳中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整是不是取消了?我有二年沒(méi)做財(cái)務(wù),現(xiàn)在做匯算清繳沒(méi)看到業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)整表了。
答: 您好,沒(méi)有取消,調(diào)整表中有招待費(fèi)的。A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,15 (三)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整,調(diào)整完補(bǔ)交所得稅怎么做分錄?小企業(yè)會(huì)什準(zhǔn)則。是不是業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整光在企業(yè)年報(bào)上填!年度財(cái)務(wù)報(bào)表和去年報(bào)表,季度所得稅報(bào)表都不動(dòng)。
答: 你好 ; 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ; 繳納 :借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 ‘ ’

