老師,之前注冊資本是認繳的,一直沒有到位。現(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學,你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務(wù)招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

老師,我們賬面上交接過來,增值稅進項稅額比稅務(wù)系統(tǒng)申報的金額少4900元,請問我如何讓賬面上的進項和申報的進項調(diào)整成一樣的數(shù)據(jù)
答: 你可以嘗試查看歷史數(shù)據(jù),對比一下你的賬面上的數(shù)據(jù)和稅務(wù)系統(tǒng)申報的數(shù)據(jù),看看是否存在差距,以及為什么會出現(xiàn)這樣的差距。如果發(fā)現(xiàn)有差異,可以采取相應(yīng)的措施來調(diào)整賬面上和申報的數(shù)據(jù),以達到一致。
6月份前面會計做賬賬上的進項和申報增值稅的進項不一致,賬上比申報多,申報的時候會計用的進項數(shù)據(jù)是金稅盤勾選認證的進項金額,這樣也可以嘛?應(yīng)該是賬上的進項金額和勾選認證的進項金額一致才對吧
答: 你好!按規(guī)定是一樣的,可以下個月勾選抵扣
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問我賬上進項稅額與增值稅申報表一致,但是進項稅額轉(zhuǎn)出賬務(wù)系統(tǒng)里比申報表少轉(zhuǎn)出1萬元,應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理???
答: 你好,那就把少轉(zhuǎn)了再記上就行了。 以成本費用類科目在進項稅額轉(zhuǎn)出1萬。

