你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

老師,我還有些不確認(rèn),就是我公司去年10月份出口退稅款已退回,今年2月份發(fā)現(xiàn)商品不良,上個(gè)月要供應(yīng)商開(kāi)了紅字發(fā)票,紅字信息表是我這邊申請(qǐng)的,選擇的是未抵扣,這個(gè)月填報(bào)附表二第20欄是不用填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的吧
答: 對(duì)的,是的,不需要轉(zhuǎn)出。
外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票于3月勾選退稅認(rèn)證,在4月申報(bào)期沒(méi)有填寫(xiě)進(jìn)申報(bào)表,后企業(yè)發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤,于5月紅沖,并重新開(kāi)具正確藍(lán)字發(fā)票,在6月申報(bào)期,正確的藍(lán)字發(fā)票已勾選退稅認(rèn)證并填在附表二的24和28欄,紅字發(fā)票在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出相關(guān)欄次填寫(xiě),但是紅字發(fā)票于之前錯(cuò)誤的藍(lán)字沒(méi)法沖抵,導(dǎo)致企業(yè)多交稅款,這個(gè)要怎么處理
答: 您好,您應(yīng)該來(lái)說(shuō)四月申報(bào)錯(cuò)的,可以更正申報(bào),多交的不用于以后抵扣的話,試試申請(qǐng)退稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
出口退稅發(fā)票已認(rèn)證,但發(fā)現(xiàn)發(fā)票有錯(cuò)誤,購(gòu)買方做了紅字信息表,銷貨方已開(kāi)具紅字發(fā)票,出口退稅發(fā)票已認(rèn)證未抵扣還用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
答: 你開(kāi)了紅字信息表之后,它會(huì)自動(dòng)提示你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧,如果是的話,你之前需要做進(jìn)項(xiàng)的


小靜兒- 追問(wèn)
2023-03-10 09:49
樸老師 解答
2023-03-10 10:05